問題已解決
關(guān)于罰沒支出,應(yīng)在年度匯算清繳是不得稅前扣除,須在A10500表填報進行納稅調(diào)增,現(xiàn)在未填報怎么辦呢?
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速問速答你好,這個是行政罰款,不允許抵扣的嗎?是2022年發(fā)生的嗎?
2023 06/07 11:06
84785009
2023 06/07 11:08
是的這樣的
郭老師
2023 06/07 11:08
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者作廢申報修改。
84785009
2023 06/07 11:08
現(xiàn)在怎么處理呢?
郭老師
2023 06/07 11:10
哦,上面有操作方法不是嗎?你修改之前的申報表。
84785009
2023 06/07 11:11
只有改一下A10500納稅調(diào)整明細表,其他的不要改,是這樣嗎?
郭老師
2023 06/07 11:12
是的是的,你保存之后主表自動取數(shù)。
84785009
2023 06/07 11:28
是在“申報錯誤更正”中操作嗎?
郭老師
2023 06/07 11:29
可以的,可以這么做的。
84785009
2023 06/07 11:30
謝謝老師指導(dǎo)。
郭老師
2023 06/07 11:32
不用客氣,工作愉快。
84785009
2023 06/07 11:33
資產(chǎn)負債表,利潤表是否更正呢?
郭老師
2023 06/07 11:34
號不需要的不用修改。
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