問題已解決
老師,匯算清繳之前暫估的14年的項目成本,到2022年才開票那么現(xiàn)在時間久了無法取得發(fā)票,因為沒有調(diào)增。暫估了三百多萬,可以將一些2014年到2022年的餐飲油費發(fā)票放進去嗎,或者是以前核定征收的發(fā)票放后面
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速問速答同學(xué)你好
這個可以放進去的
2023 06/07 10:10
84784975
2023 06/07 10:17
終于還是老師你,還怕找不到你了,您剛說要按項目來,什么意思,我的意思是發(fā)票上沒注明項目名稱,我用在這個項目上行嗎
樸老師
2023 06/07 10:22
你的項目清算完了嗎
84784975
2023 06/07 10:24
你的意思是做結(jié)算嗎,應(yīng)該后面沒有了,這次是打官司甲方才給錢,錢也沒給賬上,直接判給法人了吧
84784975
2023 06/07 10:24
沒進公司戶
樸老師
2023 06/07 10:34
那就直接做以前年度損益調(diào)整
84784975
2023 06/07 10:43
什么意思呢老師,她這個成本是2022年暫估的,當(dāng)時是借主營業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)提費用
樸老師
2023 06/07 10:50
那你這個不能帶預(yù)提費用呀
沒有這個科目
84784975
2023 06/07 10:52
我之前那個會計做的,一直在用
84784975
2023 06/07 10:52
我沒辦法,那現(xiàn)在怎么辦
樸老師
2023 06/07 10:59
你的成本應(yīng)該是貸應(yīng)付賬款或者銀行存款
84784975
2023 06/07 11:13
不是,我們建筑企業(yè),一般是借工程施工,貸銀存,借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工
84784975
2023 06/07 11:13
我現(xiàn)在可以這么操作嗎
84784975
2023 06/07 11:13
找以前的發(fā)票
樸老師
2023 06/07 11:23
建筑業(yè)跨年的發(fā)票收到了直接做
借以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
84784975
2023 06/07 11:25
那她這部分記在預(yù)提費用,那么我應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整,貸預(yù)提費用吧
84784975
2023 06/07 11:26
就是我現(xiàn)在要沖預(yù)提
樸老師
2023 06/07 11:35
借預(yù)提費用
貸銀行存款
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