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剛轉(zhuǎn)的一般納稅人,現(xiàn)在紅沖之前開的1%的電子發(fā)票,增值稅申報表怎么填寫?

84784997| 提問時間:2023 06/06 14:57
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羅雯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,同學(xué)。你這現(xiàn)在是一般納稅人的報表了,沒有相應(yīng)的稅率銷售額給你處理,建議您和您稅務(wù)局確認(rèn)一下。
2023 06/06 15:11
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