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你好,請問建筑行業(yè)異地預繳如何做分錄,這樣做對嗎,這樣操作后這個月報銷抵減了上月預繳的稅款后月末結轉未交增值稅包含預繳的金額嗎

84784996| 提問時間:2023 06/06 14:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?是的;? 是這樣來做賬的; 月末結轉預交稅費到未交增值稅借方;差額繳納??
2023 06/06 14:21
84784996
2023 06/06 14:24
那月末結轉增值稅怎么做,比如這個月報上個月的稅,銷項10萬,進項7萬,抵減預繳1萬,加計抵減1萬,我是結轉未交增值稅3萬,還是2萬,還是1萬,如何做分錄呢
meizi老師
2023 06/06 14:25
借應交稅費-未交增值稅12109.58貸 應交稅費-預交增值稅12109.58
84784996
2023 06/06 14:27
是,我是說我這個月報上個月的稅,抵減了預繳的稅款后,結轉未交增值稅的時候,要不要扣掉預繳這部分,繳稅的時候如何做分錄
meizi老師
2023 06/06 14:28
你好;? ? ? 需要哈 ; 你??借應交稅費-未交增值稅12109.58貸 應交稅費-預交增值稅12109.58 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?。。
84784996
2023 06/06 14:30
同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款 。。這兩筆分錄的金額是,我是金額 這塊沒有明白
meizi老師
2023 06/06 14:31
你好;? ? 結轉分錄哈 ;? 結轉先走轉出未交增值稅 科目過度; 然后去? 結轉未交增值稅繳納??
84784996
2023 06/06 14:34
是我說金額 ,麻煩你列下金額 ,按照這個圖片,是這樣嗎: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)37540.3, 貸:應交稅費-未交增值稅 37540.3 次月繳納:借 應交稅費-未交增值稅 37540.3 貸:應交稅費:未交增值稅:12109.58,營業(yè)外收入5214.89:銀行存款 20215.83,我是不明白借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)這個金額要不要扣掉預繳的12109.58
meizi老師
2023 06/06 14:36
你好 ; 你做營業(yè)外收入 科目是啥意思; 沒有看懂你寫的分錄
84784996
2023 06/06 14:37
加計抵減5%,麻煩你看下這個圖片,幫列下完整的分錄,包含金額的,謝謝
meizi老師
2023 06/06 14:39
你科目不對 ;怎么可能是未交增值稅做了借方還去做貸方哦 ;;;? 你按照我寫的;帶數(shù)據(jù)進去? ??你??借應交稅費-未交增值稅12109.58貸 應交稅費-預交增值稅12109.58 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款 、營業(yè)外收入或者其他收益 。。??
84784996
2023 06/06 14:40
能帶入下金額嗎,按照這個圖片
meizi老師
2023 06/06 14:43
?借應交稅費-未交增值稅12109.58貸 應交稅費-預交增值稅12109.58 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)141838.16, 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)104297.86, 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)37540.3。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)37540.3, 貸:應交稅費-未交增值稅37540.3。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅25430.72貸銀行存款20215.83 、營業(yè)外收入5214.89 。
84784996
2023 06/06 15:06
加計抵減那部分完整的分錄是怎樣的呢,現(xiàn)在資產負債表的應交稅費多了這加計抵減的5214.89
meizi老師
2023 06/06 15:08
抵減的時候? ?繳納稅費直接做貸方就行了。? ? 你看看我寫的分類??
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