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公司開支都掛的是其他應付款~法人,年底了,可以把這個其他應付款直接轉(zhuǎn)成實收資本嗎?借其他應付款貸實收資本

84784993| 提問時間:2017 12/24 21:43
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84784993
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
那這個錢實際上就是這一年給員工開支用了,這個的話直接寫個收據(jù),做這個分錄就可以了嗎?
2017 12/24 21:48
84784993
2017 12/24 21:51
老師,還請問去窗口領發(fā)票都需要帶什么?
84784993
2017 12/24 22:10
最后一張發(fā)票和作廢發(fā)票用帶嗎?金稅盤用帶嗎?
84784993
2017 12/25 08:59
好的我再問問
王雁鳴老師
2017 12/24 21:45
您好,可以的,最好開個收據(jù),上面注明收到原墊付轉(zhuǎn)實收資本款。
王雁鳴老師
2017 12/24 21:48
您好,是的。
王雁鳴老師
2017 12/24 21:52
您好,需要帶營業(yè)執(zhí)照副本,經(jīng)辦人身份證,發(fā)票領購本,公章。
王雁鳴老師
2017 12/24 22:14
您好,不需要帶發(fā)票的,金稅盤要帶上的。
王雁鳴老師
2017 12/25 04:35
王老師,之前法人墊款都是出的現(xiàn)金,也可以嗎?這個問題我之前問過,有老師說不可以的!時光正好你再找老師確認一下吧??!
王雁鳴老師
2017 12/25 09:31
您好,好的。
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