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請教老師,我公司是房地產(chǎn)企業(yè),在收取客戶預(yù)收款時,每次按收取的對應(yīng)金額計算繳納產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移印花稅,等客戶后續(xù)開來房款發(fā)票的時候,我公司是不是就不用根據(jù)發(fā)票金額再次繳納印花稅了?

84784968| 提問時間:2023 06/06 08:28
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 是的; 繳納一次即可??
2023 06/06 08:28
84784968
2023 06/06 09:02
再次請教老師,我公司這個項目每次也是收到客戶預(yù)收款時按預(yù)收款繳納土地增值稅,現(xiàn)在這個項目土增稅已經(jīng)清算完了,現(xiàn)在給客戶開房產(chǎn)發(fā)票,是不是對應(yīng)的土地增值稅也不用繳納了,土增稅申報表是不是空報就可以了?
meizi老師
2023 06/06 09:03
你好;? 你已經(jīng)清算了; 那么就0報即可; 對的??
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