問題已解決

上月的會(huì)計(jì)科目和金額都做錯(cuò)了,已經(jīng)結(jié)賬。這個(gè)月如何更正?

84784964| 提問時(shí)間:2023 06/05 16:48
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好。具體是什么錯(cuò)誤?
2023 06/05 16:51
84784964
2023 06/05 16:54
錯(cuò)誤分錄是 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 2200 貸:庫存現(xiàn)金 2200 正確分錄應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 2200 貸:庫存現(xiàn)金 200 銀行存款 2000
玲老師
2023 06/05 16:55
借庫存現(xiàn)金2000貸銀行存款2000。
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