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老師,請問申報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn)錯(cuò)誤提示信息,什么情況?

84784948| 提問時(shí)間:2023 06/05 16:20
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,具體是什么文字提示?
2023 06/05 16:22
84784948
2023 06/05 16:28
提示需要核實(shí)附件二的填寫情況,還有稅控盤服務(wù)費(fèi)抵減增值稅情況
玲老師
2023 06/05 16:33
好,那您就按照提示的去核對數(shù)據(jù)。 看一下有沒有填寫錯(cuò)的?
84784948
2023 06/05 16:36
我核對了,沒有錯(cuò)誤啊,是不是每次申報(bào)都會(huì)有這種提示?
玲老師
2023 06/05 16:38
你好,如果您核對了,您填寫的對,那您能申報(bào)成功,你就不用管提示。
84784948
2023 06/05 16:45
那請問第二條所說的留存資料是指的交稅控盤服務(wù)費(fèi)發(fā)票么?
玲老師
2023 06/05 16:52
你好,我沒有看到寫留存資料呢,你畫一下。
84784948
2023 06/05 17:03
我畫線的地方
玲老師
2023 06/05 17:07
你好,這個(gè)有發(fā)票就行。
84784948
2023 06/05 17:15
嗯嗯,謝謝老師,那附表二里面自行填寫,是填寫在35欄里對么?金額是填抵扣票的不含稅金額?
玲老師
2023 06/05 17:20
您好,您說的是主表吧?主表是按照你實(shí)際抵扣的金額填寫就填寫在應(yīng)納稅額減免額那一行。
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