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生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報,申報之前要先申報增值稅納稅申報表的嗎

84785015| 提問時間:2023 06/05 14:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,是這么做的。
2023 06/05 14:53
84785015
2023 06/05 14:56
老師,能不能大概說下生產(chǎn)型退稅的流程,我剛才沒有申報增值稅納稅申報表,所以退稅的時候一直不行
郭老師
2023 06/05 14:57
你好,你的銷售額在附表一里面有一個免抵退銷售額里面填寫,然后減免明細表最后一行里面填寫認證的鏡像,在附表35欄里面正常填寫申報提交就可以了。
84785015
2023 06/05 14:59
就是按這個把增值稅申報表給填寫了,然后這個數(shù)據(jù)就會帶入到退稅那里,就可以進行退稅申報了
郭老師
2023 06/05 15:02
你好,你需要單獨申報出口退稅,里面需要填寫 填寫銷售額發(fā)票號碼,進項發(fā)票號碼等信息
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