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一般納稅人當(dāng)期應(yīng)交增值稅是不是(開專票稅額和+開普票的稅額和+未開票的稅額)(這些為銷項)—開票系統(tǒng)所有勾選的進項=當(dāng)期應(yīng)交增值稅?還是怎么算的?還是也說的銷項的計算不對?還是分情況?麻煩幫我詳細解釋一下

84784986| 提問時間:2023 06/03 17:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
如果你是一般計稅的,銷項稅額-進項稅額?進項轉(zhuǎn)出-上期留底, 按照這個來交增值稅,無票收入,有票收入都屬于銷項稅額。
2023 06/03 17:04
84784986
2023 06/03 20:14
你說的無票收入,有票收入是賣貨時發(fā)票上的收入后邊的銷項稅額是吧?進項稅額轉(zhuǎn)出是什么來著老師?
郭老師
2023 06/03 20:19
是的 不允許抵扣的增值稅認(rèn)證了,需要轉(zhuǎn)出
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