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意思就是說,之前一直申報(bào)的增值稅免稅申報(bào),那個(gè)出口的增值稅附加稅就不用再申報(bào)交了是吧?

84785024| 提問時(shí)間:2023 06/02 18:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好商貿(mào)出口的嗎
2023 06/02 18:31
84785024
2023 06/02 18:32
是生產(chǎn)型企業(yè)的
郭老師
2023 06/02 18:33
你好,需要交的 第二列 免抵稅額就是
84785024
2023 06/02 18:35
你是說增值稅申報(bào)表里面的免抵稅額嗎?還是說還是要在出口退稅里面申報(bào)?
郭老師
2023 06/02 18:39
出口的增值稅需要交附加稅,附加稅附表5需要填寫申報(bào)。
84785024
2023 06/02 18:41
附加稅附表五是要申報(bào)了那個(gè)出口退稅以后才能出來的報(bào)表嗎?可以幾年一起申報(bào)嗎?
郭老師
2023 06/02 18:50
可以的,它應(yīng)該是自動(dòng)的按月申報(bào)。
郭老師
2023 06/02 18:50
不可以的,我剛才打錯(cuò)了。
84785024
2023 06/02 18:58
可是我們從2020年開廠到現(xiàn)在一直都沒申報(bào)過沒交呢,那怎么辦?
郭老師
2023 06/02 18:58
你好,你們有免抵稅額嗎?
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