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老師,我是內(nèi)賬會計,之前做賬增值稅都是單獨核算的,現(xiàn)在想把增值稅記到成本里,這樣可以嗎?

84784994| 提問時間:2023 06/02 15:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,因為是內(nèi)賬,購進的時候是把進項稅額計入購進材料或者商品成本才是的
2023 06/02 15:30
84784994
2023 06/02 16:02
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?之前記過的增值稅怎么辦?
鄒老師
2023 06/02 16:02
你好,可以把之前錯誤的紅沖,然后做正確的處理?
84784994
2023 06/02 20:17
老師,除了紅沖還有別的方法嗎?
鄒老師
2023 06/02 20:18
你好,也可以直接做一筆調(diào)整分錄? 借:庫存商品等科目,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
84784994
2023 06/02 20:46
老師,如果把應(yīng)該記到庫存商品的應(yīng)交稅費借庫存商品貸應(yīng)交稅費以后,應(yīng)交稅費仍然有貸方負數(shù)余額,這怎么記呀?
鄒老師
2023 06/02 20:47
你好,如果把應(yīng)該記到庫存商品的應(yīng)交稅費借庫存商品,貸應(yīng)交稅費以后,應(yīng)交稅費就是正確的,然后做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)就是了?
84784994
2023 06/02 20:49
借庫存商品之后應(yīng)交稅費還有余額,沒有全部沖零,余額應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呀?
鄒老師
2023 06/02 20:52
你好,也可以直接做一筆調(diào)整分錄? 借:庫存商品等科目,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 然后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
84784994
2023 06/02 20:58
這樣的話是不是就有應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額?這個余額以后怎么處理呀?
鄒老師
2023 06/02 20:59
你好,這個是了留抵的增值稅,在賬面掛賬,結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就好了。
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