問(wèn)題已解決

收到員工的勞務(wù)費(fèi):借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入,借銀行存款貸應(yīng)收賬款

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/02 12:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2023 06/02 12:52
84785031
2023 06/02 12:54
老師 我用990做賬軟件,最后其他業(yè)務(wù)收入要計(jì)提成本嗎?
樸老師
2023 06/02 13:00
同學(xué)你好 對(duì)的 收入和成本對(duì)應(yīng)的
84785031
2023 06/02 13:18
這個(gè)其他收入就是要發(fā)員工的工資,該怎么做分錄
樸老師
2023 06/02 13:26
同學(xué)你好 那成本是工資呀
84785031
2023 06/02 13:28
怎么做分錄
樸老師
2023 06/02 13:35
借成本科目 貸應(yīng)付職工薪酬
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