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老師,請(qǐng)問我們印花稅報(bào)錯(cuò)了從20年到22年,會(huì)計(jì)報(bào)印花稅是按認(rèn)證抵扣時(shí)間報(bào),不是發(fā)生書立合同報(bào),有些已經(jīng)報(bào)了,但是時(shí)間不對(duì),現(xiàn)在手上還有一千多w沒有報(bào),21-22年的,這個(gè)如果處理呢,如果更改一期期改太多了,會(huì)引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?

84784974| 提問時(shí)間:2023 06/02 11:31
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?如果你申報(bào)期錯(cuò)了; 造成少見繳納;就會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的;? 而且會(huì)扣分;罰款的; 有滯納金的
2023 06/02 11:31
84784974
2023 06/02 12:28
老師我現(xiàn)在一個(gè)月一個(gè)月更改正確所屬期的話從20幾個(gè)月,很多,能不能以前的不管,現(xiàn)在手上的就在當(dāng)月報(bào)?因?yàn)?1-2022年的印花稅都是按月申報(bào),22年下半年才是按季申報(bào),如果更改很多期的
meizi老師
2023 06/02 12:29
你好; 要按期去 改哈; 不是直接今年一次報(bào)的??
84784974
2023 06/02 12:45
要改就改二十多個(gè)月,太多了,稅局不會(huì)查嗎
84784974
2023 06/02 12:45
我們都是采購(gòu)發(fā)票入賬沒合同,我們留底有150w,這150w沒抵扣,所以會(huì)計(jì)都沒報(bào)印花稅,認(rèn)證了才報(bào),也就是說報(bào)所屬期錯(cuò)了,如果要改就從20-22年,二十幾個(gè)月全部改,以前印花稅是月報(bào),22年下半年才是季報(bào),我可以把手上沒有報(bào)的印花稅這個(gè)月報(bào),不回到它所屬期了嗎?
84784974
2023 06/02 12:48
我們按采購(gòu)發(fā)票含稅金額報(bào)印花稅的,采購(gòu)合同是沒有,有些供應(yīng)商都不提供的采購(gòu)合同的,因?yàn)楹贤灪昧撕罄m(xù)又改線,數(shù)量,金額都變所以他們直接以最后確定的開發(fā)票,不提供合同了
meizi老師
2023 06/02 13:23
你好; 你的改的月份多了; 稅務(wù)局會(huì)預(yù)警的;? ?你本身就錯(cuò)誤了; 就只能去改哈? ?
84784974
2023 06/02 16:22
嗯,謝謝老師
meizi老師
2023 06/02 16:25
不客氣的; 注意下就行了。?
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