問題已解決
請問老師獎金先發(fā)放到月末計提的賬務(wù)怎么處理,可以做借支嗎?分錄怎么做呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你可以借其他應(yīng)收款貸,銀行存款。
然后計提的時候,再沖減,其他應(yīng)收款。
2023 06/01 14:14
84785015
2023 06/01 14:16
那不通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎,怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
宋生老師
2023 06/01 14:17
你好!借管理費用-獎金,貸應(yīng)付職工薪酬-獎金
借:應(yīng)付職工薪酬-獎金 貸其他應(yīng)收款
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