問題已解決

老師,我們有一部分材料對方?jīng)]給開出票,在匯算清繳的時候做了納稅調增,如果匯算之后又開出來,是下一年度再做調減嗎?

84785000| 提問時間:2023 05/31 15:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,收到發(fā)票時追加到發(fā)生年度扣除。
2023 05/31 15:58
84785000
2023 05/31 15:59
那賬面也得做相應的處理?因為上年做暫估入成本了
玲老師
2023 05/31 16:03
紅沖暫估的按發(fā)票入賬就可以。
84785000
2023 05/31 16:05
就是在匯算清繳年度如果收不到發(fā)票 做紅沖唄
玲老師
2023 05/31 16:14
匯算清繳之前沒有回來,發(fā)票賬務處理不用調整是。調表不調賬。匯算清繳調整交所得稅就行了。 現(xiàn)在咱后面回復的不是說后面又回來發(fā)票怎樣處理嗎?我才是讓你紅沖。
84785000
2023 05/31 16:19
也就是說: 1.2023年5月31日,取得不了發(fā)票,調表不調賬,做納稅調增 2.2023年5月31日-2024年5月31日,取得相應發(fā)票,賬面做紅沖后重新入賬,相當于沖減2023年收入了 是這么理解不
玲老師
2023 05/31 16:23
你好,這樣處理是對的。后面回來發(fā)票是最長五年內回來發(fā)票就可以追加到發(fā)生年度扣除。
84785000
2023 05/31 16:24
追加到發(fā)生年度扣除是啥意思,有點不大明白
84785000
2023 05/31 16:24
意思直接退稅?
玲老師
2023 05/31 16:26
比如你這筆業(yè)務是22年的,沒有發(fā)票納稅調整的。然后你。25年回來發(fā)票。也可以追加到22年來扣除。發(fā)生年度就是指22年。
84785000
2023 05/31 16:35
比如這筆成本金額是30萬,23年做匯算清繳未收到發(fā)票調增(也就是補交稅款)30*0.25;如果25年發(fā)票回來,做匯算清繳的時候追加以前年度扣除,直接退稅30*0.25?
玲老師
2023 05/31 16:36
是的,這樣處理是對的,稅款也是這樣計算。
84785000
2023 05/31 16:53
那還需要紅沖不了,紅沖了重新入賬不又成了當年的發(fā)生額?
玲老師
2023 05/31 16:56
你好 紅沖無票的按發(fā)票入賬? 用以前年度損益 調整科目?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~