問題已解決

我現(xiàn)在把去年進項成本紅沖了,但是今年會進來新的屬于去年的成本票,會不會需要去調整去年的企業(yè)所得稅稅啊,我2022年匯算清繳已經(jīng)做完了

84784984| 提問時間:2023 05/31 08:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,那您的處理是不正確的,若去年業(yè)務,且匯算清繳前收到發(fā)票,不需要紅字沖回+納稅調增
2023 05/31 09:01
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~