某投資者本年1月投資設(shè)立一家工業(yè)企業(yè),預(yù)計(jì)年應(yīng)稅銷(xiāo)售額為700萬(wàn)元(不含增值稅),其會(huì)計(jì)核算制度比較健全,符合增值稅一般納稅人條件,適用增值稅稅率為13%。但該企業(yè)準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷(xiāo)項(xiàng)稅額的15%。若投資設(shè)立兩個(gè)增值稅小規(guī)模納稅人企業(yè),各自作為獨(dú)立核算單位,則這兩個(gè)增值稅小規(guī)模納稅人企業(yè)年應(yīng)稅銷(xiāo)售額分別為400萬(wàn)元(不含增值稅)和300萬(wàn)元(不含增值稅),適用3%的增值稅征收率。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
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2023 05/30 22:01
新新老師
2023 05/30 22:07
如果是一般納稅人,那么應(yīng)納增值稅額=700*13%-700*13%*15%=77.35
如果設(shè)立兩個(gè)增值稅小規(guī)模納稅人企業(yè),那么應(yīng)納增值稅額
=400*3%+300*3%=21
由此可見(jiàn)設(shè)立兩個(gè)增值稅小規(guī)模納稅人企業(yè)應(yīng)納稅額遠(yuǎn)小于設(shè)立一個(gè)一般納稅人企業(yè),所以應(yīng)該立兩個(gè)增值稅小規(guī)模納稅人企業(yè)。
新新老師
2023 05/30 22:07
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