問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)我公司給供貨商對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)了錢,但是供貨商沒(méi)有給我公司開票,然后將公司注銷了,我公司成本這塊怎么入賬?怎么處理?

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/30 14:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,有送貨給你嗎?
2023 05/30 14:39
84784991
2023 05/30 14:42
款付了,貨送了,就是沒(méi)開票
宋生老師
2023 05/30 14:42
你好,這樣子的話,你可以入賬成本正常結(jié)轉(zhuǎn),但是沒(méi)有發(fā)票,不能夠稅前扣除。
84784991
2023 05/30 14:44
現(xiàn)在就是要怎么處理才能稅前扣除?我公司經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)的,對(duì)方是給我們供門窗的
宋生老師
2023 05/30 14:45
你好,這個(gè)沒(méi)有發(fā)票是扣除不了的。
84784991
2023 05/30 15:07
讓個(gè)人代開可以嗎?
宋生老師
2023 05/30 15:11
你好,代開是可以的。但是就不是跟公司的業(yè)務(wù)了,是跟個(gè)人的。
84784991
2023 05/30 15:12
還是之前供貨商公司的法人,代開之后備注可以嗎?清算時(shí)能不能入成本?
宋生老師
2023 05/30 15:15
你好,你有發(fā)票是可以入成本的。
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