問題已解決

老師我2022年的企業(yè)所得稅匯算申報后發(fā)現(xiàn)有漏填的,沒有繳稅,我是重置申報狀態(tài)還是作廢申報?

84784997| 提問時間:2023 05/29 14:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
發(fā)現(xiàn)申報有誤,可在匯算清繳期內(nèi)重新辦理企業(yè)所得稅更正申報。
2023 05/29 14:50
84784997
2023 05/29 14:57
老師,我想問的是點(diǎn)作廢申報,還是重置申報狀態(tài)?有什么區(qū)別?
向陽老師
2023 05/29 15:07
那就作廢申報就可以的,點(diǎn)了作廢之后你點(diǎn)進(jìn)去,然后需要修改的在這里面修改就可以。 你想要更正的話,沒有交稅就是作廢申報,已經(jīng)交稅了是更正申報。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~