問(wèn)題已解決

老師,內(nèi)賬已付款,對(duì)方有的開發(fā)票有的未開發(fā)票,是直接入成本費(fèi)用,還是先做往來(lái)再入成本費(fèi)用呢

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/29 14:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,內(nèi)賬已付款,是可以直接入成本費(fèi)用核算 的
2023 05/29 14:35
84785038
2023 05/29 14:37
現(xiàn)在主要是老板沒(méi)事就叫查已付多少,對(duì)方開票多少,這種我要怎么做賬,查起來(lái)才方便呢,謝謝老師
鄒老師
2023 05/29 14:38
你好,查已付多少,對(duì)方開票多少 那你可以先通過(guò)預(yù)付賬款核算,取得發(fā)票了就沖銷預(yù)付賬款(這樣可以方便查)
84785038
2023 05/29 14:39
我做了一年的賬,現(xiàn)在想這樣做,那前面的賬就先不調(diào)分錄,還是怎么做好啊
鄒老師
2023 05/29 14:40
你好,個(gè)人建議是把之前的按我上面回復(fù)的那樣調(diào)整過(guò)來(lái)
84785038
2023 05/29 14:41
如果裝訂了,可以不改裝訂的憑證,在電腦上改就行了么
84785038
2023 05/29 14:42
如果不如成本,還有個(gè)問(wèn)題 就是查成本時(shí),我就還要加上預(yù)付沒(méi)開票的那部份
84785038
2023 05/29 14:44
除了做預(yù)付,還可以做到應(yīng)收款嗎
鄒老師
2023 05/29 14:44
你好,既然是修改,那電腦里面和紙質(zhì)的憑證是需要同步更正才是的?
84785038
2023 05/29 14:45
那這樣一年的憑證這樣改工作量就很大,還有修改期間怎么查賬呢
鄒老師
2023 05/29 14:45
你好,修改期間,不影響正常的查賬啊?
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