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老板購買水果,打紅包給領(lǐng)導(dǎo)這種費用那什么做憑證?用那個科目?

84785020| 提問時間:2023 05/28 22:18
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款(給老板報銷時),沒有發(fā)票的紅包年度全額調(diào)增,有發(fā)票的水果類,按企業(yè)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費的60%在不超過當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除。
2023 05/28 22:19
84785020
2023 05/28 22:25
沒有發(fā)票的紅包年度全額調(diào)增不理解?
廖君老師
2023 05/28 22:26
您好啊,沒有發(fā)票本來就不能稅前扣除成本費用啊,您想啊這種能入,誰還去開票發(fā)票啊
84785020
2023 05/28 22:28
按企業(yè)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費的60%在不超過當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除。可舉例數(shù)學(xué)講解嗎?
84785020
2023 05/28 22:30
那打紅包的錢,我去餐飲店開個餐費,行不?
廖君老師
2023 05/28 22:33
您好啊,那打紅包的錢,我去餐飲店開個餐費,可以啊。 按企業(yè)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費的60%在不超過當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除:發(fā)生100比較60和收入1000的5‰為5,那只能稅前扣除5
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