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老師,我上個月把進(jìn)項做待抵扣認(rèn)證了,那我這個月認(rèn)證了,分錄應(yīng)該怎么去做啊

84784999| 提問時間:2023 05/28 21:29
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好, 借:庫存商品2 應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 勾選,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2023 05/28 21:33
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