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3月收到采購發(fā)票4月初抵扣認(rèn)證,供方4月底發(fā)票紅沖,我方怎么做賬?

84785009| 提問時間:2023 05/27 20:27
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,借: 應(yīng)付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務(wù)成本)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2023 05/27 20:30
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