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@郭老師回答,有問題問您

84785028| 提問時(shí)間:2023 05/26 09:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
在 具體的什么問題。
2023 05/26 09:47
84785028
2023 05/26 10:24
請(qǐng)問差額征收是什么意思呀?就是不太懂差額收入是什么意思,是收到了100元,有40元是幫別企業(yè)收的,剩下60元報(bào)收入嗎
郭老師
2023 05/26 10:27
收入減去成本,按照這個(gè)來交稅, 正常不得不都是企業(yè)銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額 簡易計(jì)稅的,用不含稅的銷售額乘以稅率。
郭老師
2023 05/26 10:27
我給你寫了計(jì)算方法了。
郭老師
2023 05/26 10:28
幫別人代收是什么意思啊?你的成本是多少?代付沒有,利潤
84785028
2023 05/26 14:48
剛問您業(yè)務(wù)招待費(fèi)的,就調(diào)在今年的賬里可以嗎,借以前年度損益調(diào)整,貸以前年度損益調(diào)整
84785028
2023 05/26 14:49
您看下呢
郭老師
2023 05/26 14:49
你能反結(jié)賬修改第四季度的嗎?
84785028
2023 05/26 14:58
這樣太麻煩了,年審報(bào)告上都是按照我之前的余額出的,其實(shí)就是費(fèi)用之間重新歸集一下,利潤都不變
郭老師
2023 05/26 14:59
年審報(bào)告是按照正常的科目了嘛,正常的期間不是籌建期? 你其他的科目嗎?就像工資的時(shí)候,你怎么做的。
84785028
2023 05/26 15:10
工資計(jì)提借管理或銷售費(fèi)用—工資,貸應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
郭老師
2023 05/26 15:12
你這個(gè)沒做籌建期的不行,你沒法稅前扣除的招待費(fèi)。
郭老師
2023 05/26 15:12
他審計(jì)的這個(gè)報(bào)告也太不嚴(yán)謹(jǐn)了,你們是籌建期,他不給你做管理費(fèi)用,開辦費(fèi)。
84785028
2023 05/26 19:33
工程項(xiàng)目部的工資之前的會(huì)計(jì)做成其他應(yīng)付款,為什么要這樣做呢
郭老師
2023 05/26 19:39
你好,完整的分錄寫一下的。
84785028
2023 05/26 21:48
老師,2022年暫估的成本,在今年5.31日前回了成本票,去年和今年的賬務(wù)上需要怎么處理嗎?
郭老師
2023 05/26 21:53
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款或者是銀行
84785028
2023 05/26 22:11
老師,建筑公司有很多項(xiàng)目,每個(gè)項(xiàng)目異地匯繳完,然后公司總部這邊做總申報(bào)吧。把所有項(xiàng)目的稅種,匯總后減掉各個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳金額后,然后統(tǒng)一申報(bào)是嗎?
郭老師
2023 05/26 22:19
總分公司的嗎 總分公司是獨(dú)立核算還是非獨(dú)立核算是在一個(gè)地方嗎?
84785028
2023 05/26 23:02
不明白,2022年12月假設(shè)我暫估78萬的成本,在2023年5月收到發(fā)票,我不是應(yīng)該在5月做一筆紅字分錄沖減去年的暫估,然后按票面時(shí)實(shí)際金額入賬嗎?怎么要用到以前年度損益調(diào)整呢?
郭老師
2023 05/26 23:54
是的 對(duì)的 跨年了就不能用主營業(yè)務(wù)成本 用以前年度損益調(diào)整來做 借應(yīng)付帳款 貸以前年度損益調(diào)整 這個(gè)就是紅沖的
84785028
2023 05/27 09:34
那我之前年度是這樣沖的,怎么辦?
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