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車輛報(bào)廢,收到款項(xiàng)銀行入賬,開普票。會計(jì)分錄怎么做

84784976| 提問時(shí)間:2023 05/25 13:54
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué)你好,借:銀行存款,貸:固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。
2023 05/25 14:00
84784976
2023 05/25 14:10
開的普票是3點(diǎn),申報(bào)時(shí)按2點(diǎn)申報(bào),那做賬是怎么做?
王雁鳴老師
2023 05/25 14:13
同學(xué)你好,做賬時(shí)也按2個點(diǎn)做賬就行了。
84784976
2023 05/25 14:18
那不是有1個點(diǎn)的差額嗎?
84784976
2023 05/25 14:19
完整分錄怎么做?
王雁鳴老師
2023 05/25 14:22
同學(xué)你好,可以做,借:銀行存款,貸:固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)(2%的部分),其他收益或者營業(yè)外收入(1%的增值稅部分)。 也可以做成,借:銀行存款,貸:固定資產(chǎn)清理(1%的增值稅部分加到這里面),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)(2%的部分)。
王雁鳴老師
2023 05/25 14:24
同學(xué)你好,同時(shí),借:固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn)。再根據(jù)固定資產(chǎn)清理余額,借:固定資產(chǎn)清理,正數(shù)或者負(fù)數(shù),貸:資產(chǎn)處置收益,正數(shù)或者負(fù)數(shù)。
84784976
2023 05/25 14:26
明白了,謝謝老師
王雁鳴老師
2023 05/25 14:26
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價(jià),老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。
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