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收到高新技術(shù)補(bǔ)貼收入10萬,開了發(fā)票,這10萬應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表的哪行?22年的事情,22年沒有將這10萬填入增值稅申報(bào)表,該如何修改?

84785021| 提問時(shí)間:2023 05/25 11:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ;你們屬于專項(xiàng)款嗎; 你開篇稅率怎么寫的?
2023 05/25 11:18
84785021
2023 05/25 11:19
與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入
meizi老師
2023 05/25 11:21
你好; 那就是 免增值稅的; 你們應(yīng)該是免稅的; 在12欄次去報(bào)??
84785021
2023 05/25 11:24
我22年沒有填報(bào)?怎么辦?。?/div>
meizi老師
2023 05/25 11:27
你好;去修改申報(bào)表哈; 必須要報(bào)的?
84785021
2023 05/25 11:30
具體哪張表的第12蘭啊,我沒找到相關(guān)的
meizi老師
2023 05/25 11:33
你好; 你增值稅主表里面有一個(gè) 免稅欄次去看? ?
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