問(wèn)題已解決

抵銷內(nèi)部交易存貨本期末已提跌價(jià)準(zhǔn)備分錄中資產(chǎn)減值損失應(yīng)為多少,怎么計(jì)算

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/25 10:54
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020年 借:營(yíng)業(yè)收入 2400 貸:營(yíng)業(yè)成本 2000 存貨400
2023 05/25 11:18
一休哥哥老師
2023 05/25 11:19
借:遞延所得稅資產(chǎn) 100 貸:所得稅費(fèi)用 400*0.25
一休哥哥老師
2023 05/25 11:20
2021年要抄20年的 借:年初未分配利潤(rùn) 400 貸:存貨400
一休哥哥老師
2023 05/25 11:20
借:遞延所得稅資產(chǎn) 100 貸:年初未分配利潤(rùn) 100
84785001
2023 05/25 11:21
我問(wèn)的資產(chǎn)減值損失,怎么算
一休哥哥老師
2023 05/25 11:24
賣出去了30%,還剩下了70% 上面分錄改一下: 借:年初未分配利潤(rùn) 400 貸:營(yíng)業(yè)成本400 借:營(yíng)業(yè)成本280 貸:存貨 400*0.7
一休哥哥老師
2023 05/25 11:28
對(duì)于子公司來(lái)說(shuō),剩下的70%存貨的賬面價(jià)值為 2400*0.7=1680 那么計(jì)提減值=1680-1500=180萬(wàn)元 但是對(duì)于集團(tuán)來(lái)說(shuō),存貨的賬面=2000*0.7=1400萬(wàn)元,并沒有減值 所以 合并報(bào)表應(yīng)該抵消這部分減值 借:存貨 180 貸:資產(chǎn)減值損失 180 同時(shí)抵消遞延所得稅 借:所得稅費(fèi)用45 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 180*0.25
84785001
2023 05/25 13:58
你寫的最后一個(gè)遞延所得稅錯(cuò)了吧,遞延所得稅資產(chǎn)應(yīng)該是未實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部交易利潤(rùn)減去已提跌價(jià)準(zhǔn)備再乘以25%
84785001
2023 05/25 14:00
本題中,對(duì)于集團(tuán)來(lái)說(shuō),如果存貨賬面價(jià)值發(fā)生減值又該怎么處理
一休哥哥老師
2023 05/25 14:13
你寫的最后一個(gè)遞延所得稅錯(cuò)了吧,遞延所得稅資產(chǎn)應(yīng)該是未實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部交易利潤(rùn)減去已提跌價(jià)準(zhǔn)備再乘以25% 答:最后一個(gè)分錄,我只寫了資產(chǎn)減值損失轉(zhuǎn)回涉及的遞延所得稅資產(chǎn)180*0.25
一休哥哥老師
2023 05/25 14:18
第二年存貨賣了,也涉及了遞延所得稅資產(chǎn)的轉(zhuǎn)回 (400-280)*0.25 =30 借:所得稅費(fèi)用30 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 30
一休哥哥老師
2023 05/25 14:29
案例: 甲公司是乙公司的母公司,2017年甲銷售商品給乙,售價(jià)100萬(wàn)元,成本60萬(wàn)元,2017年, 乙將該購(gòu)入的商品留一半賣一半 ,年未可變現(xiàn)凈值為26萬(wàn)元。 對(duì)于子公司來(lái)說(shuō): 賬面價(jià)值為=50 ,計(jì)提減值=50-26=24 對(duì)于集團(tuán)來(lái)說(shuō): 賬面價(jià)值=30,計(jì)提減值=30-26=4 所以合并報(bào)表轉(zhuǎn)回 減值24-4=20 借:存貨 20 貸:資產(chǎn)減值損失20
84785001
2023 05/25 14:45
很好!懂了謝謝老師,必須五星好評(píng)!
84785001
2023 05/25 14:45
這個(gè)例子非常好!??!
一休哥哥老師
2023 05/25 14:50
不客氣。 祝您考試取得好成績(jī)。
84785001
2023 05/25 14:55
這個(gè)提問(wèn)是不是可以指定老師提問(wèn)
一休哥哥老師
2023 05/25 15:15
我用的是會(huì)計(jì)答APP微信小程序。 這怎么指定人,我也沒有弄過(guò)。
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