問題已解決

我公司是小規(guī)模納稅人,在第一季度的時候開了專票,已經(jīng)交了稅,在第二季度時候把這個專票沖紅開了負(fù)數(shù)發(fā)票20萬,然后相應(yīng)的開了普票正數(shù)發(fā)票20萬,那在第二季度的銷售額:普票銷售額390000-專票負(fù)數(shù)銷售額200000=190000,這個季度的銷售額應(yīng)該是享受免征增值稅的吧,不會因為是普票的銷售額是39萬超過了就不能享受吧

84784979| 提問時間:2023 05/24 11:06
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韋老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好!實際銷售額季度不超過30萬開普通發(fā)票可以免增值稅的。
2023 05/24 11:09
84784979
2023 05/24 11:11
那我這種情況是不會說因為普票那里超過了30萬就不能享受增值稅免征吧
韋老師
2023 05/24 11:27
不會的,可以免稅的哈
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