問(wèn)題已解決

老師你好,上年度年終獎(jiǎng)未做計(jì)提,在本年度發(fā)放時(shí)賬務(wù)處理為借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)下還需要做 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 這一步嗎?

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/23 16:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,需要的以前年度損益調(diào)整沒有余額。月末結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
2023 05/23 16:44
84784960
2023 05/23 16:49
你好老師,沒明白,是需要做 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整這一步嗎
郭老師
2023 05/23 16:53
需要的,需要做進(jìn)去的。
84784960
2023 05/23 16:57
好的,謝謝!上個(gè)月沒結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?還是說(shuō)要反結(jié)賬呢
郭老師
2023 05/23 16:58
可以的,可以在這個(gè)月補(bǔ)。
84784960
2023 05/23 17:01
好的,謝謝
郭老師
2023 05/23 17:02
不用客氣,工作愉快。
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