當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
管理費(fèi)用少記以前年度損益調(diào)整的會計分錄怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你是之前年度的費(fèi)用少入賬嗎
2023 05/23 15:15
84785001
2023 05/23 15:15
方向掛反,利潤表提取不了
辜老師
2023 05/23 15:20
那你這個只能反結(jié)賬修改的額
84785001
2023 05/23 15:39
去年1月份就掛錯了,不能反結(jié)賬了
辜老師
2023 05/23 15:40
你這個通過憑證調(diào)整,去年的利潤表的數(shù)據(jù)也是取不對的額
84785001
2023 05/23 15:43
是,匯算清繳的時候是改過后的
辜老師
2023 05/23 16:06
那你匯算清繳按正確的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯算清繳就可以的
閱讀 266