問題已解決
我們的供應商發(fā)票開具金額大于結(jié)算金額,目前已按照結(jié)算金額支付完畢,供應商也不配合,給我們紅沖發(fā)票。這部分應付將來不會再支付了。這個要怎么處理?
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速問速答你好;? 你們實際的合同金額是好多; 才好判斷 ;這個開的金額是否合理; 是否屬于虛開發(fā)票; 才好判斷的??
2023 05/23 09:28
84785015
2023 05/23 09:30
不是虛開,就是供應商開票后,尾款剩余幾十塊對方也不要了,這種情況一直掛著應收,我不知道怎么處理
meizi老師
2023 05/23 09:31
你好; 那你就掛應付賬款;怎么會走應收賬款掛著的; 我看看你科目? ?分錄;? ??
84785015
2023 05/23 09:31
說錯了,掛了應付
meizi老師
2023 05/23 09:32
你好; 那你做; 借應付賬款 貸營業(yè)外收入? ?; 少付款的 就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去。? ?
84785015
2023 05/23 09:33
明白了,謝謝
meizi老師
2023 05/23 09:34
不客氣的; 到時記得結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤去即可; 滿意請給予評價?
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