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老師,22年的科目余額表很多科目期末余額都不對,我可以核實后得到的數(shù)據(jù)做為期初余額建賬嗎

84785021| 提問時間:2023 05/22 15:38
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你可以以22年為節(jié)點,作為期初數(shù)據(jù)
2023 05/22 15:40
84785021
2023 05/22 15:41
可22年的科目余額表很多2級科目的期末余額出現(xiàn)了負數(shù),而且很多都是已經(jīng)清賬了
venus老師
2023 05/22 15:44
具體是哪些科目 呢,同學
84785021
2023 05/22 15:53
應付賬款期末貸方余額為負數(shù),應付工資期末貸方余額為負數(shù),應收賬款期末借方余額為負數(shù),其他應收賬款期末借方余額為負數(shù)
venus老師
2023 05/22 16:10
同學,同學,你如實填寫,有些沒還你們的,后續(xù)要還給你
84785021
2023 05/22 16:27
應付賬款都是我們欠別人的,別人只是沒有開發(fā)票,這個后期也不開發(fā)票,應付賬款二級科目都是支付給個人的
venus老師
2023 05/22 16:29
確定后期不收到發(fā)票,那就要轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入
84785021
2023 05/22 16:44
那是我們公司支付出去的錢,怎么弄營業(yè)外收入?
venus老師
2023 05/22 17:02
同學,我重新回答下。 一般情況下,每年的5月31日為企業(yè)所得稅匯算清繳截止日。如果該日期前,企業(yè)無法取得對應支出的發(fā)票,則對應的支出需要做應納稅所得額納稅調(diào)增,也就是需要多繳納企業(yè)所得稅。俗稱的,調(diào)表不調(diào)賬。
84785021
2023 05/22 17:04
老師,可之前他們已經(jīng)申報過A類報表了,我這是半路來接發(fā)現(xiàn)的,這要怎么辦呢,我們公司是小規(guī)模納稅人
venus老師
2023 05/22 17:06
那就不用管它,這個數(shù)字就是平的
84785021
2023 05/22 17:16
我按這個科目余額表期末余額建賬,賬是平的,所以不知道后期會不會有什么影響
venus老師
2023 05/22 17:23
除非后期給你發(fā)票,沒有就是增的,你們也調(diào)增了
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