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銷售額2000萬,進(jìn)項發(fā)票1200萬,稅率13%,稅負(fù)率1.5,需要哪些發(fā)票,能達(dá)到最優(yōu)化的增值稅和企業(yè)所得稅避稅方案?

84784993| 提問時間:2023 05/21 10:49
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羅雯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,計算好了發(fā)給你
2023 05/21 11:06
84784993
2023 05/21 11:06
好的,謝謝
羅雯老師
2023 05/21 11:11
銷售稅額是不含稅還是含稅的?這里先給您按照不含稅來計算,如果是含稅,你換算成不含稅就可以。 稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅/銷售收入=(2000*13%-1200)/2000=-0.47 根據(jù)您給的數(shù)據(jù)本期應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)不用交,可以留抵在下期抵扣應(yīng)納稅額。企業(yè)所得稅根據(jù)收入來繳納,您可以增加成本,減少利潤,來減少企業(yè)所得稅。如果同時符合小微企業(yè)政策,還可以享受2.5%和5%的企業(yè)所得稅減免。認(rèn)定小微企業(yè)的三個標(biāo)準(zhǔn): 1、從事國家非限制和禁止行業(yè); 2、對于工業(yè)企業(yè),從業(yè)人數(shù)不超過100人,資產(chǎn)總額不超過3000萬元,年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬元; 3、對于其他企業(yè),從業(yè)人數(shù)不超過80人,資產(chǎn)總額不超過1000萬元,年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬元。
84784993
2023 05/21 14:16
老師你看一下你是不是算錯了,怎么會是不交增值稅還有留抵呢
羅雯老師
2023 05/21 14:21
你的銷售收入乘以13%就是稅額,260萬,是小于進(jìn)項稅額的呀。小于進(jìn)項稅額就不需要交繳稅。
84784993
2023 05/21 14:23
可能是我沒表達(dá)清楚,不含稅銷售額2000萬,不含稅進(jìn)項發(fā)票1200萬
羅雯老師
2023 05/21 14:33
進(jìn)項稅額=1200*13%=156 (260-156)/2000=5.2 你們要想保持稅務(wù)率在1.5,銷售收入又不變,這樣算出來是不可能的 (260-X)/2000=1.5 X=-2400 您們現(xiàn)在的稅負(fù)率就挺適合的,稅務(wù)率過低比過高會更危險,會引起稅務(wù)稽查。
84784993
2023 05/21 14:51
不含稅銷售額2000萬,不含稅進(jìn)項發(fā)票1200萬,稅率13%,需要多少發(fā)票,能達(dá)到稅負(fù)率1.5
羅雯老師
2023 05/21 14:56
這個進(jìn)項額算出來是-2400萬元,不符合邏輯呢 (2000*13%-進(jìn)項稅額)/2000=1.5 解得進(jìn)項稅額=-2400 您這個是會計要求算的還是怎么回事呢?
羅雯老師
2023 05/21 14:59
您這個稅負(fù)率是1.5%吧,這樣的話就可以計算了。260-X=30,進(jìn)項稅額是240萬,也就是說還需要進(jìn)項稅的發(fā)票是240-156=84萬
84784993
2023 05/21 15:19
增值稅稅負(fù)控制是1.5%,增值稅要交2000*0.015=30萬,2000-1200=800萬.增值稅稅額800*13%=104萬,需要找104-30=74萬稅額增值稅專用發(fā)票。74萬稅額進(jìn)項發(fā)票如果全部取得的發(fā)票是13%稅率的即需要74÷13%=569.23萬。
羅雯老師
2023 05/21 15:28
稅負(fù)率是用應(yīng)納稅額除以銷售收入,你告訴我的數(shù)據(jù)2000只是不含稅銷售收入,稅率是13%,銷項稅額是260萬,(260--進(jìn)項稅額)/2000=1.5%,算出來進(jìn)項稅額是需要240萬,您告知進(jìn)項發(fā)票1200萬,如果稅率也是13%,那么現(xiàn)在就有156萬的進(jìn)項了,還差240-156.
羅雯老師
2023 05/21 15:32
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