問題已解決
請問老師12月份余額表上附加稅累計本年貸方金額是不是應(yīng)該和增值稅申報表累計金額應(yīng)該是一致的才對吧?
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速問速答同學(xué)您好, 您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
2023 05/19 23:02
84784973
2023 05/19 23:06
第一張是12月份的余額表,第二張是增值稅納稅表,我的意思是說針對附加稅正常情況下余額表上本年累計貸方金額應(yīng)該和納稅表上本年累計金額一致吧?
易 老師
2023 05/19 23:09
同學(xué)您好,各項稅收對應(yīng)余額是未交的稅(一般是下個月要交的)
84784973
2023 05/19 23:13
針對附件稅如果本年貸方累計金額不是當(dāng)年1到12月份的我能不能不在匯算清繳時不納稅調(diào)整,我在下一年的時候少計提,請老師仔細(xì)看一下
易 老師
2023 05/19 23:36
同學(xué)您好,附加稅以借方 累計數(shù)實際交的為準(zhǔn)
84784973
2023 05/20 14:59
我知道,我現(xiàn)在是在說需不需要調(diào)整匯算清繳,我可不可以不調(diào),今年子我少計提
易 老師
2023 05/20 15:09
你說的這種如果金額不大也可以的。
易 老師
2023 05/20 15:25
一般退稅,需要在出口以后90天內(nèi)提交退稅資料,你這么長的時間,稅局肯定是要核查的
84784973
2023 05/20 15:27
我沒有申請退稅,我們企業(yè)目前還是虧損狀態(tài),
易 老師
2023 05/20 15:28
不好意思,另一學(xué)員的回復(fù)給您了,
易 老師
2023 05/20 15:28
金額不大的話,沒問題的
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