問題已解決

老師,公司采購了一批貨物,采購款已經(jīng)打給對方,貨物已經(jīng)入庫,但對方?jīng)]給我們開票呢?,F(xiàn)在貨物也銷售出去了,我們已開了銷售發(fā)票。那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?

84785013| 提問時間:2023 05/19 17:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
那你要根據(jù)采購價暫估入庫,然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
2023 05/19 17:01
84785013
2023 05/19 17:02
會計分錄怎么做?老師,麻煩指導(dǎo)。
辜老師
2023 05/19 17:04
借:庫存商品,貸:暫估應(yīng)付款 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
84785013
2023 05/19 17:09
老師,我們打給對方的采購款,我做的是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。然后借庫存商品,貸應(yīng)付賬款 暫估。最后再結(jié)轉(zhuǎn)成本。是這樣的吧?
辜老師
2023 05/19 17:09
是的,你的理解是對的
84785013
2023 05/19 17:39
那如果采購的票開過來了,我又該如何做分錄?
辜老師
2023 05/20 08:47
如果發(fā)票金額和暫估入庫的金額一樣 那就是,借庫存商品,負數(shù),貸應(yīng)付賬款 暫估,負數(shù) 然后,借,庫存商品,貸,應(yīng)付賬款,
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~