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老師你好,如果2022年彌補虧損后的應(yīng)納稅所得額不足300萬,是不是就可以按照小微企業(yè)繳納企業(yè)所得稅了呢。

84785040| 提問時間:2023 05/19 16:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,是這么做的。前提是你的人數(shù)在300萬以內(nèi),資產(chǎn)在五千萬以內(nèi)才可以
2023 05/19 16:18
郭老師
2023 05/19 16:18
且不能是分公司的。分公司不可以。
84785040
2023 05/19 16:20
沒有分公司的,人數(shù)不足300人,資產(chǎn)也不足5000萬,那如果2022年彌補虧損后的應(yīng)納稅所得額超過300萬,要按照25%的稅率來繳納企業(yè)所得稅嗎。
郭老師
2023 05/19 16:21
是的,是的,是這么做的。
84785040
2023 05/20 12:47
老師你好,2022年應(yīng)納稅所得額2760932.91元,按照小微優(yōu)惠政策執(zhí)行的話,那么企業(yè)所得稅按照5%繳納吧,企業(yè)所得稅就是138046.65元,預(yù)繳了113.46.65元,是不是匯算清繳的時候補繳25000元。
郭老師
2023 05/20 12:52
你好 1,000,000×2.5% +176932.91×5%按照這個來交的
84785040
2023 05/20 12:54
但是企業(yè)所得稅申報A表中是按照25%計算的企業(yè)所得稅,是2760932.91*25%=690233.23元,我需要在《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》中的第一欄“一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”中填寫減免的690233.23-138046.65=552186.58元嗎。然后A表中26行“減免所得稅”就顯示552186.58元,這樣申報對嗎。
郭老師
2023 05/20 13:00
減免稅款我算著是577186.58 這個
84785040
2023 05/20 13:01
好的老師,那么我在《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》中的第一行“一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”填入577186.58可以嗎。 實際上匯算清繳上不需要繳稅了,沒有調(diào)增項。
郭老師
2023 05/20 13:02
自己填寫不了,你試一下吧,它都是自動取出的,你重新保存主表。
郭老師
2023 05/20 13:02
再去打開107040這個表格。
84785040
2023 05/20 13:04
對的,我手動填寫的時候,提示不符合小微,后來我保存了主表就顯示了577186.58,那么主表中的26行“減免所得稅”就顯示552186.58元,匯算清繳最終的企業(yè)所得稅就是0了。
郭老師
2023 05/20 13:05
你再保存107040這個表格,然后再去打開主表,你試一下。
84785040
2023 05/20 13:07
謝謝老師,主表中已經(jīng)顯示應(yīng)納稅額是113046.65,預(yù)繳了113046.65,最終實際應(yīng)補(退)所得稅額是0
郭老師
2023 05/20 13:09
那你自己看下對不對就可以了
84785040
2023 05/20 13:11
預(yù)繳的金額和應(yīng)納稅額是一致的,謝謝老師。
郭老師
2023 05/20 13:12
不需要補退的那就可以了 不用客氣
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