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老師,請問下收到去年企業(yè)所得稅退款 會計分錄怎么做?。?/p>

84785034| 提問時間:2023 05/19 15:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.收到以前年度退回的企業(yè)所得稅,如果以前已做賬務(wù)調(diào)整,這里僅是收到應(yīng)收,則會計分錄如下:   借:銀行存款   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅   2.收到以前年度退回的企業(yè)所得稅,如果以前沒有做賬務(wù)調(diào)整,執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的,其會計分錄如下:   借:銀行存款   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅   貸:以前年度損益調(diào)整   借:以前年度損益調(diào)整   貸:利潤分配——未分配利潤   3.收到以前年度退回的企業(yè)所得稅,如果以前沒有做賬務(wù)調(diào)整,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的,則對應(yīng)會計分錄如下:   借:銀行存款   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅   借:所得稅費(fèi)用 紅數(shù)   貸:本年利潤   貸:所得稅費(fèi)用 紅數(shù)
2023 05/19 15:41
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