問題已解決
老師,小規(guī)模建筑勞務(wù)分包公司承接一項異地施工項目,舉個例子,2022年10月收到一筆100萬預(yù)收款,同時取的勞務(wù)班組開具的30萬的進(jìn)項票,那預(yù)交增值稅應(yīng)該是(100—30)÷(1+3%)*3%,假設(shè)10月預(yù)繳增值稅后又取的一張勞務(wù)班組開具的10萬的勞務(wù)分包票,11月份申報10月份增值稅的時候應(yīng)該是(100—30)÷(1+3%)*3%還是(100—30—10)÷(1+3%)*3%
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速問速答100—30)÷(1+3%)*3%
你好,按照這個來的
2023 05/19 13:04
84784964
2023 05/19 13:05
老師,那剩下10萬進(jìn)項只能留到下次申報抵扣對不
郭老師
2023 05/19 13:10
對的,是的,是這么做的。
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