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5月紅沖了去年的發(fā)票,需要去改去年的增值稅報表嗎?申報去年的企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要把紅沖的開票金額減下來嗎?

84785042| 提問時間:2023 05/18 21:23
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
不需要去改去年的增值稅報表 申報去年的企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,不需要把紅沖的開票金額減下來
2023 05/18 21:25
84785042
2023 05/18 22:34
但是是去年開錯的,不做匯算清繳調(diào)整我的成本就不夠會繳納企業(yè)所得稅啊
文文老師
2023 05/19 09:07
去年開錯,紅沖再重新開,不影響利潤
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