問題已解決

老師,去年9月份做錯(cuò)了一筆分錄如下,導(dǎo)致2022年年度資產(chǎn)負(fù)債表—未分配利潤和利潤表的凈利潤不相等,請問現(xiàn)在該怎么做呢?

84784976| 提問時(shí)間:2023 05/18 16:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,是軟件識別不了? 收入在借方發(fā)生額導(dǎo)致的??
2023 05/18 16:42
84784976
2023 05/18 16:54
是的老師
鄒老師
2023 05/18 16:54
你好,那你可以改成把收入計(jì)入貸方負(fù)數(shù)?
84784976
2023 05/18 16:57
主要是2022年的賬了,是要反結(jié)賬的嗎?
鄒老師
2023 05/18 16:58
你好,是的,是要反結(jié)賬,然后去更正?
84784976
2023 05/18 17:01
那之前的申報(bào)表全都要更正申報(bào),還是在匯算清繳調(diào)整
鄒老師
2023 05/18 17:02
你好,之前的申報(bào)表,是全都要更正申報(bào)
84784976
2023 05/18 17:07
好的,謝謝
鄒老師
2023 05/18 17:07
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。
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