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以前年度管理費(fèi)用記錯(cuò)了,記多了怎么在本年度調(diào)整

84784991| 提問時(shí)間:2023 05/17 23:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好 當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的
2023 05/17 23:21
84784991
2023 05/18 08:16
借:管理費(fèi)用貸:庫存現(xiàn)金,300計(jì)成3000了
郭老師
2023 05/18 08:20
借庫存現(xiàn)金2700 貸以前年度損益調(diào)整2700 借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤分配,未分配利潤2700 匯算清繳,納稅調(diào)增。
84784991
2023 05/18 08:23
報(bào)表還要修改嗎
郭老師
2023 05/18 08:24
不需要修改的,之前的報(bào)表不用修改,你賬務(wù)處理做到這個(gè)月就行。
84784991
2023 05/18 08:26
好的謝謝老師
郭老師
2023 05/18 08:28
不用客氣 工作愉快
84784991
2023 05/18 08:48
老師,報(bào)表不改,那資產(chǎn)負(fù)債表和未分配利潤的期初數(shù)不是不一樣了嗎
郭老師
2023 05/18 08:54
對的,是的,可以忽略這個(gè)國際關(guān)系。
郭老師
2023 05/18 08:54
對的,是的,可以忽略這個(gè)勾稽關(guān)系。
84784991
2023 05/18 09:18
好的,匯算那調(diào)增應(yīng)該填在哪列
郭老師
2023 05/18 09:20
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
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