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老師您好,我是一般納稅人企業(yè),2022年享受了增值稅留抵退稅,我現(xiàn)在匯算清繳,需不需要填寫那個(gè)表

84784994| 提問時(shí)間:2023 05/17 11:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 納稅人取得退還的留抵稅額后,應(yīng)相應(yīng)調(diào)減當(dāng)期留抵稅額,具體通過填列《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表( 一般納稅人 適用)》 附列資料二第 22 行 “上期留抵稅額退稅”欄次
2023 05/17 11:14
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