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我們公司2022年利潤(rùn)虧損20多萬(wàn),所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增資產(chǎn)減值損失50多萬(wàn),利潤(rùn)贏利30多萬(wàn),但是以前年度一直是虧損,彌補(bǔ)以前年度虧損后,這不用交所得稅吧。

84785033| 提問時(shí)間:2023 05/17 10:08
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 虧損不交所得稅對(duì)
2023 05/17 10:08
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