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我們公司2022年利潤虧損20多萬,所得稅匯算清繳時調(diào)增資產(chǎn)減值損失50多萬,利潤贏利30多萬,但是以前年度一直是虧損,彌補以前年度虧損后,這不用交所得稅吧。

84785033| 提問時間:2023 05/17 10:08
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 虧損不交所得稅對
2023 05/17 10:08
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