問題已解決

記內(nèi)賬,只有開票的部分才繳納增值稅,不開票的部分不繳納。確認收入時這樣記的:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入;開票時,用應(yīng)交稅費沖抵主營業(yè)務(wù)收入,這樣記的:借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費,這個月結(jié)完賬,這個月結(jié)完賬發(fā)現(xiàn)營業(yè)收入的金額和科目月表中主營業(yè)務(wù)收入及及其他業(yè)務(wù)收入的金額總和不一致,差額就是開票的應(yīng)交稅費的金額。是不是我的記賬有問題,該如何記賬呢?謝謝

84784973| 提問時間:2023 05/16 23:21
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,應(yīng)該開票時,用應(yīng)交稅費沖抵主營業(yè)務(wù)收入,這樣記:貸:主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù),貸:應(yīng)交稅費。
2023 05/16 23:22
84784973
2023 05/16 23:24
哦,謝謝老師。我試一下
王雁鳴老師
2023 05/16 23:26
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。
84784973
2023 05/16 23:55
還是不行,差額還是有差額,和沒改之前一樣
王雁鳴老師
2023 05/17 00:07
同學(xué)你好,麻煩你寫一個帶金額的例子來看看,以方便老師理解和解答,謝謝。
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