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陳某5月的勞務費15000元,下個月才開票也是下個月付款,請問分錄? 5月計提: 借:管理費用—勞務費 15000 貸:應付職工薪酬-勞務費 15000 期末結轉: 借:本年利潤 15000 貸:管理費用—勞務費 15000 6月分錄: 繳納個人所得稅時: 借:應交稅費——應交個人所得稅 2400 貸:銀行存款 2400 收到勞務費發(fā)票 借:其他應付款-陳某 15000 貸:應付職工薪酬 15000 支付 借:應付職工薪酬 15000 貸:應交稅費——應交個人所得稅 2400 銀行存款 12600 2.財務用電腦(5年折舊) 電腦服務器(10年折舊) 打印機(3年折舊) 實驗設備(10年折舊),固定資產(chǎn)凈殘值率5% ,不知是否合理?

84785032| 提問時間:2023 05/15 11:38
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個可以的
2023 05/15 11:39
84785032
2023 05/15 12:19
請問其他應付15000咋用處理?
84785032
2023 05/15 12:21
需并入企業(yè)收入總額繳納企業(yè)所得稅?如需要分錄咋寫?
樸老師
2023 05/15 12:30
同學你好 對的 是這樣的 往來科目超三年的時候轉到營業(yè)外
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