問題已解決

老師這個(gè)是3月份會(huì)計(jì)做的賬,我現(xiàn)在接賬發(fā)現(xiàn)對(duì)方掛了其他已付款,這個(gè)月要求直接對(duì)當(dāng)事人結(jié)賬,當(dāng)事人來結(jié)賬了,怎么處理,是繼續(xù)走其它應(yīng)付款,通過給員工打款把這筆應(yīng)付款清零,還是有別的方法處理,直接給當(dāng)事人打款

84784950| 提問時(shí)間:2023 05/14 15:58
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2023 05/14 15:59
84784950
2023 05/14 16:04
還是給員工打款唄,直到把其他應(yīng)付款清零,是嗎,我想問的是給誰打款,是不是員工,如果不給員工打款給當(dāng)事人打款,怎么處理
小菲老師
2023 05/14 16:05
同學(xué),你好 賬上掛著誰的名字,就給誰打錢
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