問題已解決

代收代繳的消費(fèi)稅計(jì)算過程

84785028| 提問時(shí)間:2023 05/14 10:50
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2023 05/14 10:58
84785028
2023 05/14 11:27
算好了嗎?
廖君老師
2023 05/14 11:35
您好,早算好了,剛才我回復(fù)不了您的信息,不知道為啥 ?
84785028
2023 05/14 12:15
2019年有暫估沒有沖掉,現(xiàn)在2022年的匯算清繳還沒有做了, 如何在匯算清繳補(bǔ)上,賬務(wù)處理怎么做?
廖君老師
2023 05/14 12:24
親愛的中午好啊,金額大不大啊,其實(shí)需要更正2019年度匯算清繳報(bào)表的,A105000表27行或30行1列填這個(gè)金額就納稅調(diào)增了 如果有補(bǔ)交所得稅的話分錄如下 1、借:利潤(rùn)分配 3662.56(數(shù)據(jù)請(qǐng)忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56 賬上可能還有一個(gè)應(yīng)付賬款要沖回??借:以前年度損益調(diào)整(負(fù))貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù))
84785028
2023 05/14 13:59
金額很大, 100多萬 不更正之前年度匯算清繳申報(bào)表,補(bǔ)在2022年匯算清繳,或者紅沖掉暫估在2023年企業(yè)所得稅里補(bǔ)上可以嗎? 如果調(diào)在2022年匯算清繳了,稅率是不是按2.5%。 如果在2023年第二季度的所得稅里補(bǔ)了要按5%了?
84785028
2023 05/14 13:59
之前是代賬公司做的賬,我剛接手過來, 就是賬面上2019年有100多萬的暫估沒有沖, 我該怎么處理?
廖君老師
2023 05/14 14:06
親愛的,直接調(diào)增2022年年度匯繳可以,就是這個(gè)有些風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槟舱f了,2022年100萬以內(nèi)是2.5%所得稅率(2019年不是這個(gè)所得稅率的),稅務(wù)不查就沒事的。就在2022年年度匯繳調(diào)整,稅務(wù)也查不了這么細(xì)
84785028
2023 05/14 14:58
賬上之前暫估分錄是 借:庫(kù)存商品 100 貸應(yīng)付賬款—暫估100 如果我50調(diào)整2022匯算清繳了,50是拿的票來沖, 賬務(wù)處理怎么做? 更正2019年匯算清繳有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
廖君老師
2023 05/14 15:04
您好,更正2019年沒有風(fēng)險(xiǎn)啊,這是調(diào)增,稅務(wù)歡迎的 50調(diào)整2022匯算清繳了(匯繳沒分錄,不調(diào)賬,交所得稅才有賬),50是拿的票來沖,拿 到發(fā)票時(shí) 借:庫(kù)存商品 -50 貸應(yīng)付賬款—暫估-50 同時(shí)按發(fā)票 借:庫(kù)存商品 50/1.13? 進(jìn)項(xiàng)50/1.13*13% 貸應(yīng)付賬款—暫估50
84785028
2023 05/14 19:19
如果是購(gòu)買價(jià)格的話20年房租金額是50萬,攤銷了22萬,還剩28萬是21年攤銷,21年又支付房租50萬,是不是22年原值應(yīng)該填100萬,而不是只填剩28萬加支付的50萬房租 21年應(yīng)該就填100萬而不是78萬對(duì)嗎
84785028
2023 05/14 19:19
20年支付房租費(fèi)50萬,攤銷22萬,21年支付房租費(fèi)50萬,攤銷28萬,那22年原值填多少呢?
廖君老師
2023 05/14 19:22
您好,我覺得原價(jià)就是不扣攤銷金額的, 21年應(yīng)該就填100萬 22年原值填100萬
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