問題已解決

老師,這種涉及以前年度損益調(diào)整的,在匯算清繳時應(yīng)該怎么調(diào)整

84784980| 提問時間:2023 05/14 10:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
第一個是計提印花稅的,第二個這個是調(diào)整的什么的。
2023 05/14 10:51
84784980
2023 05/14 10:55
我還沒查到,我也是才接手這個公司的賬務(wù)
郭老師
2023 05/14 10:58
你看下他的原始憑證用的是哪一個。
84784980
2023 05/14 10:59
好的老師
郭老師
2023 05/14 11:01
不用客氣,你再查一下的,你查到了之后,你再說一下第一個印花稅的,這個是計提的印花稅,在納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄里面填寫賬本金額。
84784980
2023 05/14 11:22
老師,這個是我們賬上記錄的印花稅
郭老師
2023 05/14 11:24
印花稅的那一個弄明白了,你看一下你減免的那個。
84784980
2023 05/14 16:10
老師,這560的減免是2筆金稅盤的年費,當時沖減的是管理費用
郭老師
2023 05/14 16:10
可以的,可以這么做的。
84784980
2023 05/14 16:13
那我現(xiàn)在是要調(diào)增管理費用嗎,不太懂,麻煩老師詳細講一下上一筆印花稅和這筆減免的調(diào)整思路,謝謝老師了
郭老師
2023 05/14 16:38
不調(diào)整,你可以直接充今年的管理費用。
郭老師
2023 05/14 16:38
直接做管理費用,就不影響以前年度的利潤了。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~