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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,這種涉及以前年度損益調(diào)整的,在匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么調(diào)整
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速問速答第一個(gè)是計(jì)提印花稅的,第二個(gè)這個(gè)是調(diào)整的什么的。
2023 05/14 10:51
84784980
2023 05/14 10:55
我還沒查到,我也是才接手這個(gè)公司的賬務(wù)
郭老師
2023 05/14 10:58
你看下他的原始憑證用的是哪一個(gè)。
84784980
2023 05/14 10:59
好的老師
郭老師
2023 05/14 11:01
不用客氣,你再查一下的,你查到了之后,你再說一下第一個(gè)印花稅的,這個(gè)是計(jì)提的印花稅,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄里面填寫賬本金額。
84784980
2023 05/14 11:22
老師,這個(gè)是我們賬上記錄的印花稅
郭老師
2023 05/14 11:24
印花稅的那一個(gè)弄明白了,你看一下你減免的那個(gè)。
84784980
2023 05/14 16:10
老師,這560的減免是2筆金稅盤的年費(fèi),當(dāng)時(shí)沖減的是管理費(fèi)用
郭老師
2023 05/14 16:10
可以的,可以這么做的。
84784980
2023 05/14 16:13
那我現(xiàn)在是要調(diào)增管理費(fèi)用嗎,不太懂,麻煩老師詳細(xì)講一下上一筆印花稅和這筆減免的調(diào)整思路,謝謝老師了
郭老師
2023 05/14 16:38
不調(diào)整,你可以直接充今年的管理費(fèi)用。
郭老師
2023 05/14 16:38
直接做管理費(fèi)用,就不影響以前年度的利潤(rùn)了。
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