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老師請問支付了一個季度的物業(yè)費應(yīng)該怎么做賬,分?jǐn)倳r怎么做賬

84785006| 提問時間:2023 05/13 15:07
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
預(yù)付房租 借:應(yīng)付賬款-物業(yè)費 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用-物業(yè)費? ? ? 貸:預(yù)付賬款-物業(yè)費 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-物業(yè)費 ? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:應(yīng)付賬款-物業(yè)費
2023 05/13 15:08
84785006
2023 05/13 15:09
攤銷應(yīng)該是按不含稅攤銷吧
家權(quán)老師
2023 05/13 15:11
是的,攤銷應(yīng)該是按不含稅攤銷
84785006
2023 05/13 15:13
老師我們是付完款就收到發(fā)票了應(yīng)該怎么做賬呀
84785006
2023 05/13 15:14
可以直接做,借:應(yīng)付賬款 進項 貸:銀行存款,攤銷時,借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款嗎
家權(quán)老師
2023 05/13 15:18
用預(yù)付賬款代替待攤費用的
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